(通訊員 高艾)為全面檢驗中心質(zhì)量管理體系運行情況,確保體系的持續(xù)有效實施,及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系在運行中存在的問題,中心于8月23日至24日開展了一次內(nèi)部審核工作。此次審核既是自查自糾,也是迎接外審前的一次預備審核。
本次內(nèi)部審核主要對公司管理層及各部門的體系運行情況進行審核,內(nèi)審小組從工作流程是否得到實施和保持,運行結(jié)果是否有效,過程記錄是否完整、合理等方面,對受審核部門2018年度質(zhì)量體系文件執(zhí)行情況進行了抽樣檢查。通過提問交流、文件審核、記錄證據(jù)等方式對管理體系運行的有效性、適宜性進行了系統(tǒng)全面的評價。
通過審核,中心及時發(fā)現(xiàn)了體系運行過程存在或潛在的問題隱患,督促各部門進行糾正與預防。為質(zhì)量改進提供有效依據(jù)和提升方向,同時為9月外審做好充分準備。

圖為內(nèi)審員審核財務管理部

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